Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

-1.569.096,18 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.569.096,18 €
95,68%
-62.262,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-62.262,89 €
3,80%
-7.526,76 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.526,76 €
0,46%
-488,95 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-488,95 €
0,03%
376,30 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
376,30 €
0,02%
-97,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-97,60 €
0,01%
45,30 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
45,30 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.569.096,18 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -62.262,89 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.526,76 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -488,95 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    376,30 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -97,60 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    45,30 €
  • Summe
    -1.639.050,78 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
421,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.639.472,38 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.639.050,78 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
421,60 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.639.472,38 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.639.050,78 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.639.050,78 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-118.389,34 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.757.440,12 €