Schulen und Gebäude

Haushaltsdiagramm

51.842.409,37 €
Abwicklung Schulumlage
03.65.5000 Abwicklung Schulumlage
51.842.409,37 €
-13.557.771,88 €
Betrieb von Grundschulen
03.05.0100 Betrieb von Grundschulen
-13.557.771,88 €
-8.726.905,61 €
Betrieb von Gymnasien
03.35.0100 Betrieb von Gymnasien
-8.726.905,61 €
-7.750.380,82 €
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
01.05.8000 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
-7.750.380,82 €
-7.518.050,57 €
Betrieb von Gesamtschulen
03.40.0100 Betrieb von Gesamtschulen
-7.518.050,57 €
-7.096.337,81 €
Schulverwaltung
03.65.2000 Schulverwaltung
-7.096.337,81 €
-4.146.768,59 €
Betrieb von Beruflichen Schulen
03.50.0100 Betrieb von Beruflichen Schulen
-4.146.768,59 €
-2.385.143,64 €
Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit
03.65.2200 Netzwerk Schulgemeinde / Schulsozialarbeit
-2.385.143,64 €
-2.244.105,53 €
Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
03.65.0100 Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen
-2.244.105,53 €
-1.283.433,32 €
Betrieb von Förderschulen
03.45.0100 Betrieb von Förderschulen
-1.283.433,32 €
-1.234.252,10 €
Betrieb von Haupt- und Realschulen
03.30.0100 Betrieb von Haupt- und Realschulen
-1.234.252,10 €
-691.825,70 €
Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen
01.05.8100 Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Flächen
-691.825,70 €
-671.989,55 €
Ausbildung und Qualifizierung
06.15.1000 Ausbildung und Qualifizierung
-671.989,55 €
-644.376,82 €
Mittagessensangebote an Schulen
03.65.0400 Mittagessensangebote an Schulen
-644.376,82 €
-443.883,07 €
Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
06.25.0100 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
-443.883,07 €
-343.640,71 €
Jugendarbeit
06.10.0100 Jugendarbeit
-343.640,71 €
-322.909 €
Konjunkturprogramme
16.10.0200 Konjunkturprogramme
-322.909 €
-268.271,35 €
Ganztagsschule
03.65.2100 Ganztagsschule
-268.271,35 €
-118.358,96 €
Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
03.65.1000 Strategische Schulentwicklung und Bildungsplanung
-118.358,96 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
71.914.059,32 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-17.478.319,66 €
12: Versorgungsaufwendungen
-59.363,16 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.509.180,50 €
14: Abschreibungen
-9.778.556,81 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-6.405.446,62 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-35.424,21 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-21.408,23 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-75.287.699,19 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.373.639,87 €
23: Finanzergebnis
-4.232.355,79 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7.605.995,66 €
29: Außerordentliches Ergebnis
39.963,28 €
30: Jahresergebnis
-7.566.032,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.286.079,08 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.279.953,30 €