Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen

Haushaltsdiagramm

-442.115,28 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-442.115,28 €
91,52%
-21.663 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-21.663 €
4,48%
-18.150,80 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.150,80 €
3,76%
-1.164 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-1.164 €
0,24%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -442.115,28 €
  • 14 Abschreibungen
    -21.663 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18.150,80 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -1.164 €
  • Summe
    -483.093,08 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
39.210,01 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-442.115,28 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.150,80 €
14: Abschreibungen
-21.663 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-1.164 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-483.093,08 €
20: Verwaltungsergebnis
-443.883,07 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-443.883,07 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-443.883,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-58.945,87 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-502.828,94 €