Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-270.981,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-270.981,33 €
55,87%
114.149,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114.149,15 €
23,53%
-84.684,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.684,86 €
17,46%
-15.208,50 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-15.208,50 €
3,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -270.981,33 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    114.149,15 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -84.684,86 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -15.208,50 €
  • Summe
    -256.725,54 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
114.149,15 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-370.874,69 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.725,54 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.725,54 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.725,54 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-8.283,47 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-8.283,47 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-265.009,01 €