Sitzungsmanagement

Haushaltsdiagramm

-470.691,65 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-470.691,65 €
88,60%
-49.562,11 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-49.562,11 €
9,33%
-8.242,92 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.242,92 €
1,55%
2.511,93 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.511,93 €
0,47%
260,82 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
260,82 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -470.691,65 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -49.562,11 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.242,92 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.511,93 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    260,82 €
  • Summe
    -525.723,93 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.772,75 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-528.496,68 €
20: Verwaltungsergebnis
-525.723,93 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-525.723,93 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-525.723,93 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.388,34 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.388,34 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-528.112,27 €