Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.699.675,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.699.675,28 €
96,38%
-43.144,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.144,87 €
1,54%
-28.855,32 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-28.855,32 €
1,03%
-17.747,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.747,04 €
0,63%
-11.728,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.728,68 €
0,42%
-3,94 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3,94 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 604.610,63 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.801.155,13 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.196.544,50 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.196.544,50 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.196.544,50 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.384,28 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.210.928,78 € |