Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.699.675,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.699.675,28 €
96,38%
-43.144,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.144,87 €
1,54%
-28.855,32 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-28.855,32 €
1,03%
-17.747,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.747,04 €
0,63%
-11.728,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.728,68 €
0,42%
-3,94 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3,94 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.699.675,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -43.144,87 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -28.855,32 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.747,04 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.728,68 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3,94 €
  • Summe
    -2.801.155,13 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
604.610,63 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.801.155,13 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.196.544,50 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.196.544,50 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.196.544,50 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14.384,28 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.210.928,78 €