Soziales und Gesundheit

Haushaltsdiagramm

-32.219.481,91 €
Leistungen nach SGB II
05.10.0100 Leistungen nach SGB II
-32.219.481,91 €
-14.198.064,23 €
Erzieherische Hilfen
06.15.0100 Erzieherische Hilfen
-14.198.064,23 €
-11.734.124,04 €
Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
05.05.0300 Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
-11.734.124,04 €
9.878.384,55 €
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
05.15.2000 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
9.878.384,55 €
-9.128.960,39 €
Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)
05.15.0100 Leistungen gem. AsylbLG (ohne Unterbring. u. Betreuung)
-9.128.960,39 €
-6.725.851,83 €
Hilfe zur Pflege
05.05.0200 Hilfe zur Pflege
-6.725.851,83 €
-4.767.364,06 €
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
06.15.0500 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
-4.767.364,06 €
-3.161.294,66 €
Hilfe zum Lebensunterhalt
05.05.0100 Hilfe zum Lebensunterhalt
-3.161.294,66 €
-2.196.544,50 €
Budget Soziale Dienste
05.20.0200 Budget Soziale Dienste
-2.196.544,50 €
-2.192.220,75 €
Gesundheitsförderung
07.15.0100 Gesundheitsförderung
-2.192.220,75 €
-2.129.779,53 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.05.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
-2.129.779,53 €
-1.797.690,75 €
Hilfen zur Gesundheit
05.05.0400 Hilfen zur Gesundheit
-1.797.690,75 €
-1.743.589,74 €
Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege
06.30.0300 Beratung und Förderung von Trägern und Einrichtungen / Tagespflege
-1.743.589,74 €
-1.592.917,89 €
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
06.15.0400 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
-1.592.917,89 €
-1.519.748,77 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05.50.0100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
-1.519.748,77 €
-1.071.421,02 €
Unterhaltsvorschussleistungen
05.35.0100 Unterhaltsvorschussleistungen
-1.071.421,02 €
-682.622,03 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05.05.0600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
-682.622,03 €
-544.520,07 €
Erziehungsberatungsstellen
06.30.0200 Erziehungsberatungsstellen
-544.520,07 €
-436.093,87 €
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
05.05.0500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
-436.093,87 €
-361.960,98 €
Jugendhilfeplanung
06.30.0100 Jugendhilfeplanung
-361.960,98 €
-355.335,31 €
Lebensmittelüberwachung und -hygiene
07.15.0500 Lebensmittelüberwachung und -hygiene
-355.335,31 €
-283.849,51 €
Begutachtungen
07.15.0300 Begutachtungen
-283.849,51 €
-275.220,79 €
Sozialplanung
05.20.0100 Sozialplanung
-275.220,79 €
-253.924,49 €
Jugendarbeit
06.10.0101 Jugendarbeit
-253.924,49 €
-210.358,20 €
Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
06.25.0101 Kinder- und Jugendferiendorf Ober-Seemen
-210.358,20 €
-91.455,96 €
Tiergesundheit
07.15.0400 Tiergesundheit
-91.455,96 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
99.109.238 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-15.800.556,43 €
12: Versorgungsaufwendungen
-213.017,49 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.400.357,02 €
14: Abschreibungen
-530.527,72 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-10.745.031,13 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-2.566 €
17: Transferaufwendungen
-160.215.113,38 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.676 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-188.909.845,17 €
20: Verwaltungsergebnis
-89.800.607,17 €
23: Finanzergebnis
4.596,44 €
26: Ordentliches Ergebnis
-89.796.010,73 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-2.838.394,59 €
30: Jahresergebnis
-92.634.405,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-909.146,83 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-93.543.552,15 €