Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-260.410,83 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-260.410,83 €
67,43%
-83.260,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.260,46 €
21,56%
27.530,14 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.530,14 €
7,13%
-11.728,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.728,68 €
3,04%
-3.014,38 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.014,38 €
0,78%
161,64 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
161,64 €
0,04%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
-6,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6,58 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.691,78 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -358.513,93 € |
20: Verwaltungsergebnis | -330.822,15 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -330.822,15 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -330.822,15 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.350,65 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -333.172,80 € |