Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-239.968,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-239.968,02 €
58,33%
121.293,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
121.293,38 €
29,48%
-27.302,76 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.302,76 €
6,64%
-15.761 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-15.761 €
3,83%
7.080 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7.080 €
1,72%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 128.373,38 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -283.031,78 € |
20: Verwaltungsergebnis | -154.658,40 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -154.658,40 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -154.658,40 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.512,87 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.171,27 € |