Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 271.403
-0,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,88 €
58,33%
0,45 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,45 €
29,48%
-0,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,10 €
6,64%
-0,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,06 €
3,83%
0,03 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,03 €
1,72%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,88 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,45 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,10 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,06 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,03 €
  • Summe
    -0,57 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,47 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,04 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,57 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0,47 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1,04 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,57 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,57 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,61 €