Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

-1.421.343,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.421.343,01 €
95,32%
-62.959,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-62.959,68 €
4,22%
-5.151,48 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.151,48 €
0,35%
750,73 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
750,73 €
0,05%
-511 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-511 €
0,03%
342,77 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
342,77 €
0,02%
-92,85 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-92,85 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.421.343,01 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -62.959,68 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.151,48 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    750,73 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -511 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    342,77 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -92,85 €
  • Summe
    -1.488.964,52 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.093,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.490.058,02 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.488.964,52 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.488.964,52 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.488.964,52 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-70.725,01 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.559.689,53 €