Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

-251.018,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-251.018,48 €
87,77%
-16.030,31 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.030,31 €
5,61%
-10.157,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.157,27 €
3,55%
8.646,68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.646,68 €
3,02%
-119 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-119 €
0,04%
12,51 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12,51 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -251.018,48 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -16.030,31 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.157,27 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    8.646,68 €
  • 14 Abschreibungen
    -119 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    12,51 €
  • Summe
    -268.665,87 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.659,19 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-277.325,06 €
20: Verwaltungsergebnis
-268.665,87 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-268.665,87 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-268.665,87 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-18.614,65 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.614,65 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-287.280,52 €