Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Sozialberatung und Pflegestützpunkt
Bis 2023 als "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen"
Haushaltsdiagramm
-10.870.555,51 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-10.870.555,51 €
91,25%
-673.176,11 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-673.176,11 €
5,65%
-341.875,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-341.875,46 €
2,87%
-18.150,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.150,06 €
0,15%
-9.238,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.238,08 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15,94 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 220.429,12 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 337.363,94 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 204,08 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 558.013,08 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.912.995,22 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.354.982,14 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.354.982,14 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.354.982,14 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.387,17 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.385.369,31 € |