Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-263.590,87 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-263.590,87 €
64,55%
-104.913,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.913,25 €
25,69%
22.057,87 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
22.057,87 €
5,40%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
2,76%
-6.208,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.208,86 €
1,52%
204,24 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
204,24 €
0,05%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
-15,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15,64 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -263.590,87 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -104.913,25 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    22.057,87 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.251,09 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.208,86 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    204,24 €
  • 14 Abschreibungen
    -93 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -15,64 €
  • Summe
    -363.810,60 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
22.262,11 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-386.072,71 €
20: Verwaltungsergebnis
-363.810,60 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-363.810,60 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-363.810,60 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.476,14 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-367.286,74 €