Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Haushaltsdiagramm
-151.232,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-151.232,66 €
75,60%
-29.141,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.141,63 €
14,57%
-11.167,62 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-11.167,62 €
5,58%
-8.375,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.375,36 €
4,19%
-134 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.086,03 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 226,80 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.312,83 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -200.051,27 € |
20: Verwaltungsergebnis | -191.738,44 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -191.738,44 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -191.738,44 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.215,40 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.953,84 € |