Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-236.256,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.256,50 €
82,46%
-36.650,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.650,77 €
12,79%
-13.620 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-13.620 €
4,75%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -236.256,50 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -36.650,77 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -13.620 €
  • Summe
    -286.527,27 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
50 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
51.603,70 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
33.049,90 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
84.703,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-286.527,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-201.823,67 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-201.823,67 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-201.823,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.757,22 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-207.580,89 €