Sitzungsmanagement
Haushaltsdiagramm
-386.497,93 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-386.497,93 €
83,09%
-78.681,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.681,60 €
16,91%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.016,40 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 113,40 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.129,80 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -465.179,53 € |
20: Verwaltungsergebnis | -463.049,73 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -463.049,73 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -463.049,73 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.747,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -465.797,48 € |