Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsdiagramm

-513.393,73 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-513.393,73 €
90,32%
26.319,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
26.319,54 €
4,63%
-21.006,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.006,52 €
3,70%
5.727,22 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.727,22 €
1,01%
1.485,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.485,50 €
0,26%
476,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
476,80 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -513.393,73 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    26.319,54 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.006,52 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.727,22 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.485,50 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    476,80 €
  • Summe
    -500.391,19 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
34.009,06 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-534.400,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-500.391,19 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
34.009,06 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-534.400,25 €
26: Ordentliches Ergebnis
-500.391,19 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-500.391,19 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-32.526,59 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-532.917,78 €