Erziehungsberatungsstellen
Haushaltsdiagramm
-513.393,73 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-513.393,73 €
90,32%
26.319,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
26.319,54 €
4,63%
-21.006,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.006,52 €
3,70%
5.727,22 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.727,22 €
1,01%
1.485,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.485,50 €
0,26%
476,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
476,80 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.485,50 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 26.319,54 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.727,22 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 476,80 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.009,06 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -534.400,25 € |
20: Verwaltungsergebnis | -500.391,19 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -500.391,19 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -500.391,19 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.526,59 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -532.917,78 € |