Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

505,47 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
505,47 €
93,92%
32,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,74 €
6,08%
Eine Ebene Höher
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    505,47 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    32,74 €
  • Summe
    538,21 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
538,21 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-272.220,91 €
12: Versorgungsaufwendungen
-31.379,68 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.339,22 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61,09 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-316.000,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-315.462,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-315.462,69 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-315.462,69 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-15.658,30 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-331.120,99 €