Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
505,47 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
505,47 €
93,92%
32,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,74 €
6,08%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 538,21 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -272.220,91 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -31.379,68 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.339,22 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61,09 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -316.000,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.462,69 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.462,69 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.462,69 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.658,30 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -331.120,99 € |