Sozialplanung
Haushaltsdiagramm
-211.673,07 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-211.673,07 €
81,96%
-21.136,75 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.136,75 €
8,18%
-10.056,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.056,68 €
3,89%
8.651,10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.651,10 €
3,35%
6.563,83 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.563,83 €
2,54%
-131 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-131 €
0,05%
37,61 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
37,61 €
0,01%
-14,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14,64 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.252,54 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -243.012,14 € |
20: Verwaltungsergebnis | -227.759,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -227.759,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -227.759,60 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.950,14 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -239.709,74 € |