Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-538.842,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-538.842,89 €
48,28%
-256.613,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-256.613,13 €
22,99%
153.689,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
153.689,50 €
13,77%
-68.783,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.783,72 €
6,16%
63.880,83 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
63.880,83 €
5,72%
-19.597,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.597,02 €
1,76%
13.339,26 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.339,26 €
1,20%
1.231 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.231 €
0,11%
125,48 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
125,48 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 232.140,59 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -883.836,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -651.696,17 € |
23: Finanzergebnis | 125,48 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -651.570,69 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -651.570,69 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.770,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -656.341,07 € |