Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-538.842,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-538.842,89 €
48,28%
-256.613,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-256.613,13 €
22,99%
153.689,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
153.689,50 €
13,77%
-68.783,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.783,72 €
6,16%
63.880,83 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
63.880,83 €
5,72%
-19.597,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.597,02 €
1,76%
13.339,26 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.339,26 €
1,20%
1.231 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.231 €
0,11%
125,48 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
125,48 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -538.842,89 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -256.613,13 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    153.689,50 €
  • 14 Abschreibungen
    -68.783,72 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    63.880,83 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -19.597,02 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    13.339,26 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.231 €
  • 21 Finanzerträge
    125,48 €
  • Summe
    -651.570,69 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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