Einsatzplanung

Haushaltsdiagramm

-145.768,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145.768,66 €
77,83%
29.790,40 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29.790,40 €
15,91%
-5.445,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.445,72 €
2,91%
-4.351 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.351 €
2,32%
1.864 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.864 €
1,00%
68,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68,04 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -145.768,66 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    29.790,40 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.445,72 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.351 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.864 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    68,04 €
  • Summe
    -123.842,94 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
31.722,44 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-155.565,38 €
20: Verwaltungsergebnis
-123.842,94 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-123.842,94 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-123.842,94 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4.372,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.372,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-128.215,26 €