Einsatzplanung
Haushaltsdiagramm
-145.768,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145.768,66 €
77,83%
29.790,40 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29.790,40 €
15,91%
-5.445,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.445,72 €
2,91%
-4.351 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.351 €
2,32%
1.864 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.864 €
1,00%
68,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68,04 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 29.790,40 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.864 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 68,04 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 31.722,44 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -155.565,38 € |
20: Verwaltungsergebnis | -123.842,94 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -123.842,94 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -123.842,94 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.372,32 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.215,26 € |