Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-249.152,29 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-249.152,29 €
63,36%
-98.615,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-98.615,09 €
25,08%
27.564,36 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.564,36 €
7,01%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
2,83%
-6.061,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.061,21 €
1,54%
394,24 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
394,24 €
0,10%
-190 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-190 €
0,05%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.958,60 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -98.615,09 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.139,72 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.061,21 € |
14: Abschreibungen | -93 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -249.152,29 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -190 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -365.251,31 € |
20: Verwaltungsergebnis | -337.292,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -337.292,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -337.292,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.942,35 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -348.235,06 € |