Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-179.929,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-179.929,72 €
68,32%
52.913,02 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
52.913,02 €
20,09%
-28.473,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.473,28 €
10,81%
-1.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-1.900 €
0,72%
145 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
145 €
0,06%
11,40 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11,40 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 52.913,02 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 11,40 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 53.069,42 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -210.303 € |
20: Verwaltungsergebnis | -157.233,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -157.233,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -157.233,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.324,87 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -166.558,45 € |