Sitzungsmanagement
Haushaltsdiagramm
-375.778,51 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-375.778,51 €
77,80%
58.477,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.477,20 €
12,11%
-48.661,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-48.661,08 €
10,08%
68,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68,04 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 58.545,24 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -48.661,08 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -375.778,51 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -424.439,59 € |
20: Verwaltungsergebnis | -365.894,35 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -365.894,35 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -365.894,35 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.867,21 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -369.761,56 € |