Sozialplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 275.953
-1,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,46 €
80,89%
0,24 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,24 €
13,39%
-0,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,06 €
3,46%
-0,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,04 €
2,22%
0 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,46 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,06 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,04 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0 €
  • Summe
    -1,32 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,24 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1,46 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,04 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,06 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,56 €
20: Verwaltungsergebnis
-1,32 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1,32 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,11 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,42 €