Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 275.953
-1,14 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,14 €
58,44%
0,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,54 €
27,89%
-0,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,22 €
11,06%
-0,05 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,05 €
2,60%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,14 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,54 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,22 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,05 €
  • Summe
    -0,86 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,54 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,86 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,86 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,86 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-0,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,07 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,93 €