Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-10,97 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-10,97 €
77,13%
2,47 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2,47 €
17,38%
0,44 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,44 €
3,07%
-0,21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,21 €
1,48%
-0,06 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-0,06 €
0,45%
-0,06 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,06 €
0,40%
0,01 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
0,01 €
0,05%
-0,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,01 €
0,04%
0 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0 €
0,00%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,92 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11,31 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8,39 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8,39 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8,39 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,06 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8,45 € |