Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 275.252
-1,15 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,15 €
68,32%
0,40 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,40 €
23,57%
-0,12 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,12 €
6,93%
-0,02 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,02 €
1,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,15 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,40 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -0,89 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,40 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,28 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,89 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,89 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-0,04 €
30: Jahresergebnis
-0,93 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,07 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,99 €