Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 275.252
-0,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,34 €
65,89%
-0,07 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,07 €
12,86%
-0,06 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,06 €
11,98%
0,03 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,03 €
6,49%
-0,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,01 €
2,68%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,34 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,07 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,06 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,03 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,01 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -0,45 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-0,48 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,45 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,45 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,45 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,45 €