Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 275.252
-0,98 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,98 €
73,07%
-0,31 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,31 €
22,83%
-0,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,06 €
4,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,98 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,31 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,06 €
  • Summe
    -1,35 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,41 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-0,98 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,31 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,06 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,35 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,93 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,93 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,93 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,03 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,96 €