Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 270.208
-0,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,87 €
63,64%
0,19 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,19 €
13,90%
-0,14 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,14 €
9,87%
0,12 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,12 €
8,90%
-0,05 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,05 €
3,67%
0 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,87 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,19 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,14 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,05 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0 €
  • Summe
    -0,75 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,31 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,06 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,75 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,75 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,02 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,77 €