Steuerungsunterstützung Behördenleitung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 269.045
-0,43 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,43 €
65,45%
-0,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,11 €
16,42%
-0,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,04 €
6,85%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
6,59%
0,03 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,03 €
4,48%
0 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0 €
0,13%
0 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
0 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,43 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,11 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,04 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,03 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0 €
  • 14 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -0,59 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-0,62 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,59 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,59 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,59 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,01 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,60 €