Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 269.045
-0,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,67 €
68,32%
0,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,20 €
20,09%
-0,11 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,11 €
10,81%
-0,01 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,01 €
0,72%
0 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
0,06%
0 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,67 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,20 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,11 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,01 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0 €
  • Summe
    -0,58 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,20 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-0,78 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,58 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,58 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,03 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,62 €